Научная работа: Стратегия социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района до 2012 года
Ежесуточно
очищаются очистными сооружениями 5-4 тыс. куб. м сточных вод и образуется 0,01
тонн осадка. Используемая технология утилизации осадка – размещение на
шламоотвале предприятия.
Так
же, как и по водоснабжению, в себестоимости услуги амортизация и ремонтный фонд
не предусмотрены. В структуре затрат наибольший удельный вес имеют расходы на
электроэнергию (более 20%), цеховые расходы (25%), фонд оплаты труда с
начислениями (35%). Собственных средств на обновление основных фондов у
предприятия недостаточно.
Поскольку
магистральный водопровод имеет не закольцованную схему, то при проведении
ремонтных работ происходит отключение не одного дома, а сразу всех домов, что
доставляет неудобство для населения поселка.
Во
исполнение Федерального закона от 30.12.2004 года №210 –ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», предприятием
разработана инвестиционная программа на 2008-2010г.г., включающая
первоочередные мероприятия:
1.Теплоэнергетическое
хозяйство – за счет инвестиционной составляющей к тарифу на 2008 год в
сумме 2,0 млн. руб. запланированы следующие мероприятия:
-
проведение капитального ремонта сетей – 1,5 млн. руб. (капитальный ремонт
тепловой сети от ЦТП 2-3 до жилого дома 2-30 с заменой труб с ЦПУ изоляцией;
капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП 2-3 до жилого дома 2-30
и далее до жилого дома 2-30б с заменой труб на полипропиленовые);
-
внедрение частотного регулирования – 0,5 млн. руб. (внедрение регулируемого
электропривода дымососа и дутьевого вентилятора парового котла на котельной).
Реализация
данных мероприятий позволит исключить аварийные ситуации, экономить затраты
энергоресурсов в общей сумме 263,7 тыс. руб., из них по сетям - 44,5 тыс. руб.,
на котельной – 219,2 тыс. руб. в год.
В
2009 году запланированы мероприятия на общую сумму 1,6 млн. руб., из них на
капитальный ремонт сетей – 1,2 млн. руб. (сети горячего водоснабжения из
полипропилена от жилого дома 1-18 до жилого дома 1-18а, от ЦТП 1-6 до Т-190 и
от ЦТП -2 до Т-47); на внедрение частотного регулирования повысительных насосов
- 0,4 млн. руб.(ЦТП 1-3, ЦТП 1-6, ЦТП 2-1, ЦТП 2-2, ЦТП 2-4). Ожидаемый
экономический эффект от реализации данных мероприятий составит 263,6 тыс. руб.
в год.
Повышение
тарифа на тепловую энергию в 2008 году составило 21,7%, в том числе
инвестиционной составляющей – на 2,5%. На 2009 год прогнозируется рост тарифа
на 45%, в том числе инвестиционной составляющей – на 1,5%.
Однако
основные мероприятия по модернизации источника теплоснабжения и тепловых сетей
заявлены в среднесрочной Программе капитальных вложений объектов по Нижнекамскому
муниципальному району на сумму 226,3 млн. руб. Кроме прямой экономии топлива
при модернизации системы теплоснабжения снизится электропотребление.
2.
Водопроводное хозяйство – в 2008 году предусмотрены средства в сумме 0,6
млн. руб. на внедрение регулируемого электропривода на насосной станции 3
подъема (ВОС). В настоящее время управление насосами осуществляется вручную.
Поддержание давления на выходе насосной станции на заданном уровне
осуществляется поочередным включением/выключением повысительных насосов и
регулированием их производительности при помощи выходной задвижки. При снижении
подачи насосов ниже 40-50% от номинального значения отмечается резкий рост
удельных затрат на перекачку воды, а сам насос начинает работать в зоне
характеристики с низким коэффициентом полезного действия.
Ожидаемая
экономия составит 152,3 тыс. руб. в год. Реализация данного мероприятия
позволит увеличить межремонтный цикл в 1,5-2 раза за счет снижения риска
порывов трубопроводов (исключаются гидравлические удары), уменьшения посадки
напряжения при пуске двигателей и защиты насосных агрегатов при возможном
возникновении аварийных ситуаций. При этом удельный расход электроэнергии на
выработку хозпитьевой воды снизится на 10,7%, а себестоимость услуги – на 2,7%.
Для бюджетных потребителей уменьшение отпускного тарифа на 2,7% при годовом
потреблении 61,2 тыс. куб. м даст экономию в сумме 32 тыс. руб.
В
2009 году по инвестиционной программе планируются средства в сумме 0,1 млн.
руб. на выполнение реконструкции внутриквартальных водопроводных сетей на
участке от ГВ33А до В-2/24 с заменой труб на полипропиленовые.
В
2010 году в инвестиционной программе предусмотрены средства в сумме около 1,0
млн. руб. на проведение реконструкции внутриквартальных водопроводных сетей на
участке от ГВ28 до В-1/5 с заменой труб на полипропиленовые.
Реализация
данных мероприятий позволит восстановить нарушенную схему водоснабжения,
повысить надежность и качество услуги, снизить затраты на обслуживание и ремонт
сетей.
Повышение
тарифа на водоснабжение с учетом инвестиционной составляющей: 2008 год – на
18,4% (в том числе инвестиционной составляющей – на 4,9%), 2009 год – на 21%
(на 0,6%).
3.
Канализационное хозяйство – в 2008 году инвестиционной программой
предусмотрены средства в сумме 0,4 млн. руб. на внедрение регулируемого
электропривода воздуходувки на КОС; в 2009 году - 0,1 млн. руб. на замену
насоса на КНС-1; в 2010 году - 0,9 млн. руб. на замену насоса на КНС-2.
Суммарная экономия за этот период составит около 800 тыс. руб. в год.
Повышение
тарифа на водоотведение с учетом инвестиционной составляющей: 2008 год – на
18,2% (в том числе инвестиционной составляющей - на 5%), 2009 год – на 22% (на
1%).
Наряду
с инвестиционной программой предприятия в целях повышения качества
хозяйственно-питьевой воды и устранения утечек в сетях были заявлены
мероприятия на общую сумму 116 млн. руб. в рамках республиканской Программы
«Чистая вода», но средства не выделены.
В
условиях постоянного увеличения тарифов на энергоносители проблема
энергосбережения постоянно выходит на первый план, поэтому первоочередные
мероприятия в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения направлены
на ее решение.
Приборы
учета энергоресурсов по ХВС из общего количества абонентов установлены:
-
на вводе в многоквартирные дома – 100,0% (при этом приборы серии «Сириус 6.30»
устарели и морально и физически, срок их поверки истек в январе 2008 года, при
чем поверка данных счетчиков обходится дороже, чем установка новых).
-
в квартирах – на 75,0%;
-
в бюджетных организациях – 70,0%;
-
на промышленных и прочих предприятиях и организациях – на 67,0%.
В
2008 году запланирована установка общедомовых приборов учета по по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению и отоплению в 14 домах по программе
капитального ремонта на сумму 3,2 млн. руб. (в том числе на приборы учета тепла
– 2,0 млн. руб., учета горячей воды – 0,7 млн. руб., учета холодной воды – 0,5
млн. руб.). Для остальных 36 домов приборы учета на сумму 8,2 млн. руб.
планируется закупить по лизингу (программа «Таткоммунпромкомплект») с
внедрением системы диспетчеризации.
Выявленные
проблемы:
-
отпускной тариф на тепловую энергию в 2 раза выше, чем в г.Нижнекамске и в
среднем по Нижнекамскому району;
-
наличие невостребованных объемов реализации тепловой энергии, водоснабжения и
водоотведения;
-
источник теплоснабжения находится на большом расстоянии от поселка, необходимая
сумма инвестиций на строительство ближе к поселку новой котельной меньшей
мощности – 180 млн. рублей;
-
наличие сверхнормативных потерь тепловой энергии, высокий износ сетей
теплоснабжения, отсутствие генерирующих мощностей на котельной, необходимая
сумма инвестиций – 401,0 млн. рублей, в том числе на замену кожехотрубных
теплообменников на пластинчатые (34,1 млн. рублей), модернизацию системы теплоснабжения
(330,2 млн. рублей), аэротенков с диспетчеризацией центральных тепловых пунктов
(36,7 млн. рублей);
-
высокие затраты на электроэнергию ввиду эксплуатации устаревшего энергоемкого
оборудования, необходимая сумма инвестиций – 21,9 млн. рублей, в том числе на
внедрение частного регулирования электропривода (4,9 млн. рублей),
аэродинамический расчет котла с заменой тягодутьевых механизмов (5,0 млн.
рублей), внедрение частного регулирования на электродвигателях с заменой
насосов насосных станций (2,7 млн. рублей), реконструкция аэротенков КОС (3,4
млн. рублей) и механизмов паровых котлов (5,9 млн. рублей);
-
недостаток одного центрального теплового пункта (ЦТП – 2-6), необходимая сумма
инвестиций – 5,1 млн. рублей;
-
не закольцованная система водоснабжения, необходимая сумма инвестиций на
строительство – 116 млн. рублей;
-
применение устаревшей технологии обеззараживания воды (использование жидкого
хлора), недостаточная степень очистки воды в сетях, а также очистки стоков (в
связи с введением новых нормативов по очистке стоков, действующая система их
очистки не обеспечивается по некоторым показателям, например, по нитратам,
фосфатам и нефтепродуктам), устаревшее оборудование лабораторий, необходимая
сумма инвестиций – 19,1 млн. рублей, в том числе на модернизацию лаборатории
КОС (1,3 млн. рублей), водоочистной станции (2,8 млн. рублей), внедрение
ультрафиолетового метода очистки хозяйственно-питьевой воды (15,0 млн. рублей);
-
отсутствие приборов учета энергоресурсов на ряде объектов поселка (25-30%),
необходимая сумма инвестиций – 4,0 млн. рублей.
Благоустройство Деятельность по благоустройству (вывоз бытовых отходов, выполнение работ по благоустройству и озеленению территории, дорожному хозяйству, содержанию сетей наружного освещения, оказание ритуальных услуг) в поселке осуществляет ООО «Благоустройство», которое обслуживает население и более 90 организаций и индивидуальных предпринимателей. Объем реализации услуг составляет более 2 млн. руб. в год. На предприятии занято 5,5 тыс. человек, среднемесячная заработная плата составляла 6879 руб. (2007 год). Финансирование расходов на благоустройство осуществляется по минимальным социальным стандартам (10% от потребности), в силу данного фактора ежегодно недовыполняются объемы работ в этой сфере.
Озеленение
– важная часть общего комплекса хозяйственного комплекса поселка, определяющая
планировочную структуру. Через элементы культурного ландшафта можно создать в
поселке наилучший в республике микроклимат.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 |