Курсовая работа: Анализ хозяйственой деятельности транспортного предпрития
Трбаз = 441490/285565=154,6
Трцеп = 441490/386693=114,2
Тср% = 3√(441490/285565)=1,156*100=115,6
За анализируемый период
не смотря на то, что рост объема оказанных услуг в стоимостном выражении
составил 50,01%, в натуральном – снизился на 9,1%. Причиной этому является рост
цен на данную услугу. Наибольший удельный вес составляют городские перевозки
(83,951%), развивается сеть оказания дополнительных услуг населению и сторонним
организациям, в то время как пригородные перевозки сократились в 2,4 раза.
Также произошло
увеличение перевезенных платных пассажиров и резкое снижение количества
льготных. Причиной этому является, переход льготной категории граждан в платную
в связи с введением с 01.07.05г. взамен натуральной формы предоставления льгот
по проезду - единого социального проездного билета (ЕСБ) для отдельных
категорий граждан.
Анализ выполнения плана оказанных услуг
по их видам на МУП "ХПАТП №1" за 2005-2007 г.г. |
Виды услуг |
2005г. |
2006г. |
2007г. |
Выполнение плана |
Выполнение плана в% |
|
|
план |
факт |
%вып. |
план |
факт |
%вып. |
план |
факт |
%вып. |
2005г. |
2006г. |
2007г. |
2005г. |
2006г. |
2007г. |
|
|
Перевозка пассажиров: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- город |
144627,8 |
150806 |
104,272 |
207551,3 |
218156,9 |
105,110 |
220159 |
239018 |
108,566 |
6178 |
10605,6 |
18859,4 |
4,272 |
5,110 |
8,566 |
|
|
-пригород |
21798,9 |
27891,6 |
127,95 |
18680,7 |
16825,1 |
90,067 |
17958,8 |
11817,1 |
65,801 |
6092,7 |
-1855,6 |
-6141,7 |
27,95 |
-9,933 |
-34,199 |
|
|
Прочие платные услуги,
в т.ч. столовая |
10153 |
11097,1 |
109,299 |
12882,8 |
27024,2 |
209,770 |
24960 |
33875,5 |
135,719 |
944,1 |
8915,5 |
8915,5 |
9,299 |
109,77 |
35,719 |
|
|
Итого: |
176579,7 |
189795 |
107,484 |
239114,8 |
262006,2 |
109,573 |
263077,8 |
284711 |
108,223 |
13215 |
22891,4 |
21633,2 |
7,484 |
9,573 |
8,223 |
|
|
За анализируемый период
предприятие перевыполнило план по оказанным услугам. Перевыполнение плана
оказания платных услуг в 2006 г. на 109,77% связано с внедрением мероприятий по
увеличению собираемости доходов от платных услуг и созданием в предприятии с
апреля 2005г. ООО по перевозке пассажиров. При этом наблюдается снижение
выполнение плана пригородных перевозок, которые носят сезонный характер. В 2007
г. выполнение плана по данным перевозкам составило лишь 65,801%. Вследствие
этого в 2008г. планируется только перевозка на городских маршрутах, где МУП
будет работать как холдинг, объединяющий ООО по разным направлениям
деятельности.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |