|
|
|
Курсовая работа: Изучение систем оплаты труда, применяемых на предприятии торговли
|
|

|
|
по ОКОПФ / ОКФС |
|
Единица измерения тыс. руб. |
|
по ОКЕИ |
|
Местонахождение (адрес) г. Зеленогорск Парковая 4-320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата утверждения |
. |
|
|
|
|
Дата отправки / принятия |
. |
|
|
|
|
|
|
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
|
|
Основные средства |
120 |
415 |
471 |
Незавершенное строительство |
130 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
|
Итого по разделу I |
190 |
415 |
471 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
Запасы |
210 |
1333 |
2246 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
413 |
926 |
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
920 |
1320 |
|
товары отгруженные |
215 |
|
|
|
расходы будущих периодов |
216 |
|
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
покупатели и заказчики |
231 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
362 |
476 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
покупатели и заказчики |
241 |
362 |
476 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
|
Денежные средства |
260 |
200 |
580 |
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
|
Итого по разделу II |
290 |
1895 |
3302 |
БАЛАНС |
300 |
2310 |
3773 |
|
|
|
|
|
Форма 0710001 с.2 |
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. Капитал и резервы |
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
10 |
10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
|
|
Добавочный капитал |
420 |
|
|
Резервный капитал |
430 |
25 |
25 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
25 |
25 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами |
432 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
222 |
479 |
|
Итого по разделу III |
490 |
257 |
514 |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
415 |
123 |
Отложенные налоговые обзательства |
515 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
|
Итого по разделу IV |
590 |
415 |
123 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
675 |
1200 |
Кредиторская задолженность |
620 |
963 |
1936 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
поставщики и подрядчики |
621 |
374 |
1522 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
53 |
57 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
7 |
17 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
13 |
10 |
|
прочие кредиторы |
625 |
516 |
330 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
|
Итого по разделу V |
690 |
1638 |
3136 |
|
БАЛАНС |
700 |
2310 |
3773 |
|
|
|
|
|
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
|
|
|
Арендованные основные средства |
910 |
|
|
|
в том числе по лизингу |
911 |
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение |
920 |
|
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|
|
Износ жилищного фонда |
970 |
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов |
980 |
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
|
|
|
" 30 " февраля 2008 года |
|
|
|
|
|
(дата) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата утверждения |
. |
|
|
|
|
Дата отправки / принятия |
. |
|
|
|
|
|
|
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
|
|
Основные средства |
120 |
471 |
560 |
Незавершенное строительство |
130 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
|
Итого по разделу I |
190 |
471 |
560 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
Запасы |
210 |
2246 |
2008 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
926 |
610 |
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
1320 |
1398 |
|
товары отгруженные |
215 |
|
|
|
расходы будущих периодов |
216 |
|
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
покупатели и заказчики |
231 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
476 |
628 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
покупатели и заказчики |
241 |
476 |
628 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
|
Денежные средства |
260 |
580 |
851 |
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
|
Итого по разделу II |
290 |
3302 |
3487 |
БАЛАНС |
300 |
3773 |
4047 |
|
|
|
|
|
Форма 0710001 с.2 |
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. Капитал и резервы |
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
10 |
10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
|
|
Добавочный капитал |
420 |
|
|
Резервный капитал |
430 |
25 |
25 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
25 |
25 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами |
432 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
479 |
620 |
|
Итого по разделу III |
490 |
514 |
655 |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
123 |
170 |
Отложенные налоговые обзательства |
515 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
|
Итого по разделу IV |
590 |
123 |
170 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
1200 |
1000 |
Кредиторская задолженность |
620 |
1936 |
2222 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
поставщики и подрядчики |
621 |
1522 |
1896 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
57 |
36 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
17 |
15 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
10 |
5 |
|
прочие кредиторы |
625 |
330 |
270 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
|
Итого по разделу V |
690 |
3136 |
3222 |
|
БАЛАНС |
700 |
3773 |
4047 |
|
|
|
|
|
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
|
|
|
Арендованные основные средства |
910 |
|
|
|
в том числе по лизингу |
911 |
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение |
920 |
|
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|
|
Износ жилищного фонда |
970 |
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов |
980 |
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" 10 " марта 2009 года |
|
|
|
|
|
(дата) |
|
|
|
|