Доклад: Бизнес-план агентства по организации и проведению свадебных торжеств ООО "Wedding Planner"
Налог на
добавленную стоимость (18% от оборота в месяц)
НДС с
оборота: руб.
7. МАРКЕТИНГ-ПЛАН
Производственная
и коммерческая стратегия предприятия предусматривают разбиение всего
инвестиционного периода (1,2 года) на пять этапов.
Реализация
услуг агентства на освоенном рынке, выход и закрепление на новых рынках
осуществляется в соответствии с данными анализа рыночной конъюнктуры и
выработанной тактики позиционирования услуг и ценообразования в условиях
конкуренции.
В соответствии
с динамикой продвижения услуг на рынок принимаются следующие положения:
- 1этап,
поиск клиентов и завоевание репутации;
- 2 этап,
работа на заказ, реклама услуг;
- 3 этап,
ценовая дискриминация услуг конкурентов на рынке услуг;
- 4 этап,
выравнивание цен на услуги до среднерыночных;
- 5 этап,
закрепление на освоенном рынке, цены рыночные, возможно расширение объемов
услуг;
В качестве
каналов продвижения и сбыта услуг агентства используются:
-рекламный
щит, с подробным описанием всех услуг;
- реклама в городской
газете.
8.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Организационные
решения по реализации данного инвестиционного проекта агентство планирует
осуществить в форме развития существующих производственных и управленческих
структур.

В
производственной сфере на постоянной основе задействовано 3 человека - 2
менеджера, 1 человек работающий приемщиком заказов.
В системе
управления фирмой состоит 2 человека. Это директор предприятия и главный бухгалтер.
Характеристика
высшего управленческого персонала:
Директор:
Сукачев Сергей Валерьевич, 1980г.р. Образование высшее экономическое.
Предпринимательской деятельностью начал заниматься с организации данного
предприятия. Обладает большими организаторскими способностями и
предприимчивостью. Является учредителем агентства ООО«Wedding Planner».
Главный
бухгалтер: Плотникова Ирина Павловна, 1982г.р., образование высшее
экономическое, имеет 5-летний опыт бухгалтерской работы на государственных и
коммерческих предприятиях. Также является учредителем предприятия.
9.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
9.1
Определение чистой прибыли
Показатели |
Динамика
денежных потоков по инвестиционным периодам |
Ноябрь 2010
Декабрь
2010
|
Январь 2011
Февраль
2011
Март 2011
|
Апрель 2011
Май 2011
Июнь 2011
|
Июль 2011
Август 2011
Сентябрь
2011
|
Октябрь
2011
Ноябрь 2011
Декабрь
2011
|
% загрузка агентства |
- |
100% |
100% |
100% |
100% |
I. ПОСТУПЛЕНИЯ |
220100 |
1570800 |
1570800 |
1570800 |
1570800 |
1. Выручка от реализации |
- |
1570800 |
1570800 |
1570800 |
1570800 |
2. Кредит |
120100 |
|
|
|
|
3. От учредителей |
100000 |
|
|
|
|
II. ПЛАТЕЖИ |
220100 |
1352569 |
1352569 |
1352569 |
1352669 |
1. Переменные издержки |
|
170160 |
170160 |
170160 |
170160 |
2. Постоянные издержки |
|
132924 |
132924 |
132924 |
132924 |
3. Закупка оборудования |
120100 |
|
|
|
|
4. Расчет с подрядчиками |
72000 |
|
|
|
|
5. Налоги и сборы |
|
690981 |
690981 |
690981 |
690981 |
6. Платежи по % |
|
5504 |
4004 |
2504 |
1004 |
7. Зарплата |
|
123000 |
123000 |
123000 |
123000 |
8. Зарплата наемным рабочим |
|
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
9. Возврат кредита |
|
30000 |
30000 |
30000 |
30100 |
III. БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ |
|
218231 |
218231 |
218231 |
218131 |
IV. С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ |
|
|
+218231 |
+436462 |
+654693 |
V. КАССА |
|
218231 |
436462 |
654693 |
872924 |
Определение
чистой прибыли за три месяца (один этап) при 100% загрузке агентства:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |