Лабораторная работа: Основы работы с типовой конфигурацией задачи 1С:Бухгалтерия из состава комплекса 1С:Предприятие версии 7.7
3. Из главного меню «Документы» - «Общего назначения»
- «Услуги сторонних организаций» введите Акт на выполненные услуги гостиницей
«Центральная» по сдаче помещения в аренду №798 от 30.ХХ.ХХ г. на сумму 7080
руб. с учетом НДС.

4. С помощью «Действия» - «Ввести на основании»
введите Счет – фактура полученная №798 от 30.ХХ.ХХ, выставленную от гостиницы
«Центральная».

5.
Из главного меню «Документы» -
«Ввести операцию вручную» введите операцию по принятию НДС к зачету на сумму 15
руб. 25 коп. за освидетельствование подлинности подписей (дата 10 –е число
текущего месяца, текущего года)

6. Из главного меню «Документы» - «Зарплата» -
«Начисление зарплаты» произведите начисление заработной платы от 30.ХХ.ХХ
Фадееву Е.В. – 15000 руб.
Букреевой Ирине Федоровне – 10000 руб.
7. Регламентная операция по начислению налогов с ФОТ
(расчет ЕСН) от 30.ХХ.ХХ г. Меню «Документы» - «Регламентные» - «Закрытие
месяца». Необходимо установить флажок только на пункте «Начисление налогов с
ФОТ». Затем нажмите кнопку ОК


8. Начислить взносы в Фонд Социального страхования 0,2
% от ФОТ (у нас начислено 6 руб.). Меню «Документы» - «Ввести операцию
вручную».

Если при вводе документа Вы ошиблись и не можете сразу
исправить ошибку, используйте функцию удаление документов. Для этого в журнале
хозяйственных операций (Меню «Журналы» - «Журнал операций») подведите курсор к
документу, который хотите удалить и стрелкой мыши нажмите пиктограмму с красным
крестиком на панели команды бухгалтерии «удаление помеченных объектов» или Меню
«Действия» «Пометить на удаление». Выберите «ОК» в диалоговом окне, тогда
программа будет ждать подтверждения пометки на удаление. Для окончательного
удаления документа необходимо закрыть все документы (окна) и из главного меню
выбрать пункт «Операции» - «Удаление помеченных объектов». Если Вы
действительно хотите удалить помеченные документы, выполните сначала команду
«Контроль», а затем «Удалить».
Если Вы ошиблись при вводе в дате документа и уже
провели документ, то необходимо подвести курсор в ЖХО на документ, щелкнуть
правой кнопкой мыши и выбрать команду «Сделать документ не проведенным». Войти
снова в документ и изменить дату. Сделайте его вновь проведенным, нажав «ОК»
или «Провести».
После того как Вы выполнили все предложенные задания,
необходимо проверить правильность и полноту ввода операций и документов.
Из главного меню «Отчеты» - «Оборотно-сальдовая
ведомость» - выберите период с начала года по 30.ХХ.ХХ г., поставьте флажки в
окнах «Данные по субсчетам и субконто» и «Развернутое сальдо». Сформируйте
оборотно-сальдовую ведомость и сравните с исходными данными. Если конечные
остатки на 30.ХХ.ХХ г. совпадают с условием то Вы можете приступать к следующим
заданиям. Если же Вы обнаружили какие-нибудь расхождения между вашими остатками
и остатками условия задачи, то необходимо вернуться и исправить ошибки.
Для оценки правильности заполнения документов и
операций можно открыть Меню «Журналы» - «Журнал операции». Установив период с
начала года по 30.ХХ.ХХ.
2.10 Журнал проводок
Журнал проводок предназначен для просмотра списка проводок, принадлежащих разным
операциям. По каждой проводке отражается полная информация. Структура проводки
в Журнале проводок дополнена информацией об операции, которой
принадлежит проводка: дата – дата операции, номер документа –
номер операции, № - номер проводки внутри операции, содержание
проводки – дополнительная информация, характеризующая проводку внутри
операции, номер Журнала.
Журнал проводок позволяет разделить проводки по
принадлежности к журналам, указанным в проводке. Для разделения журнала
достаточно поставить флажок Разделять по номерам журналов. Для каждого
журнала в Журнале проводок создается отдельная вкладка. Номера
журналов, создаваемые документами:
БК – банк,
касса ВУ – валютный учет
ЗП –
заработная плата МТ – материалы
НА –
нематериальные активы ОС – основные средства
ТВ – товары ФР
– финансовые результаты
: Открыть Журнал проводок, проверить наличие сделанных проводок и
добавить следующие проводки в соответствии с таблицей, приведенной ниже:
Журнал операций с 01.ХХ.ХХ по 30.ХХ.ХХ
Дата |
Документ |
Номер |
Сумма |
Содержание |
№ пр |
Дебет |
Кредит |
Сумма |
Содержание проводки |
Кол-во |
Валюта |
Вал. Сумма |
01.ХХ.ХХ |
Операция 00000002 |
100 000,00 |
Сформирован уставной капитал |
1 |
75.1 |
80 |
50 000,00 |
сформирован УК :УК Фадеев Виктор
Владимирович Фадеев Евгений Владимирович |
|
|
|
2 |
75.1 |
80 |
50 000,00 |
сформирован УК :УК Фадеев Виктор
Владимирович Фадеев Виктор Владимирович |
|
|
|
10.ХХ.ХХ |
Запись книги покупок 00000001 |
100,00 |
Запись книги покупок |
10.ХХ.ХХ |
Услуги сторонних организаций
00000001 |
100,00 |
Оказание услуг сторонней
организацией |
1 |
44.3 |
76.5 |
84,75 |
освидетельствование подлинности
подписей :СО услуги сторонних организаций Газэнергопромбанк |
|
|
|
2 |
Н07.04.1 |
|
84,75 |
освидетельствование подлинности
подписей :НУ Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения За плату |
|
|
|
3 |
19.3 |
76.5 |
15,25 |
Выделен НДС :СО Газэнергопромбанк Услуги
сторонних организаций 00000001 (10.09.04)Газэнергопромбанк |
|
|
|
10.ХХ.ХХ |
Счет-фактура полученный 184/12 |
100,00 |
Сч.-факт. поставщика:
Газэнергопромбанк |
1 |
19.3 |
76.5 |
-15,25 |
Сторнирован НДС :СО Газэнергопромбанк
Газэнергопромбанк |
|
|
|
2 |
19.3 |
76.5 |
15,25 |
Выделен НДС :СО Газэнергопромбанк Счет-фактура
полученный 184/12 (10.09.04) Газэнергопромбанк |
|
|
|
10.ХХ.ХХ |
Операция 00000001 |
15,25 |
НДС принят к зачету |
1 |
68.2 |
19.3 |
15,25 |
Услуги сторонних организаций : Налог:
начисл./уплач. Газэнергопромбанк Счет-фактура полученный 184/12 (10.09.04) |
|
|
|
10.ХХ.ХХ |
Приходный кассовый ордер 00000001 |
50 000,00 |
Поступл.в кассу: УК |
1 |
50.1 |
75.1 |
50 000,00 |
Приход:
:БКПрочие поступления Фадеев
Евгений Владимирович
|
|
|
|
10.ХХ.ХХ |
Расходный кассовый ордер 00000001 |
50 000,00 |
Выдача из кассы: Сдача наличных в
банк |
1 |
51 |
50.1 |
50 000,00 |
Расход: :БК Основной р/с Прочие
выплаты Прочие выплаты |
|
|
|
10.ХХ.ХХ |
Выписка 00000001 |
50 000,00 |
Движения по р/с |
10.ХХ.ХХ |
Операция 00000003 |
100,00 |
услуги банка |
1 |
91.2 |
51 |
100,00 |
:за освидетельствование подлинности
подписей Основной р/с Прочие выплаты |
|
|
|
2 |
Н09 |
|
100,00 |
: Услуги банков Другие существенные
условия |
|
|
|
02.ХХ.ХХ |
Приказ о приеме на работу 00000002 |
|
Приказ о приеме сотр.: Букреева Ирина
Федоровна |
10.ХХ.ХХ |
Операция 00000006 |
100,00 |
освидетельствование подлинности
подписей |
1 |
76.5 |
91.2 |
100,00 |
корректир запись: Газэнергопромбанк
Основной договорза освидетельствование подлинности подписей |
|
|
|
30.ХХ.ХХ |
Услуги сторонних организаций
00000002 |
7 080,00 |
Оказание услуг сторонней
организацией |
1 |
44.3 |
76.5 |
6 000,00 |
аренда помещения гостиница
"Центральная" :СО услуги сторонних организаций Гостиница
"Центральная"Основной договор |
|
|
|
2 |
Н07.04.1 |
|
6 000,00 |
аренда помещения гостиница
"Центральная" :НУ Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения
За плату Основной договор |
|
|
|
3 |
19.3 |
76.5 |
1 080,00 |
Выделен НДС :СО Гостиница
"Центральная"Гостиница "Центральная"Основной договор |
|
|
|
30.ХХ.ХХ |
Счет-фактура полученный 798 |
7 080,00 |
Сч.-факт. поставщика: Гостиница
"Центральная" |
1 |
19.3 |
60.1 |
-1 080,00 |
Сторнирован НДС :СО Гостиница
"Центральная"Гостиница "Центральная"Основной договор |
|
|
|
2 |
19.3 |
60.1 |
1 080,00 |
Выделен НДС :СО Гостиница
"Центральная"Счет-фактура полученный 798 (30.09.04)Гостиница
"Центральная"Основной договор |
|
|
|
3 |
|
ЗПК.20.Б |
6 000,00 |
Данные для автоматического учета
НДС :АВ Гостиница "Центральная"Основной договор Счет-фактура полученный
798 (30.09.04) |
|
|
|
4 |
|
ЗПК.20.Н |
1 080,00 |
Данные для автоматического учета
НДС :АВ Гостиница "Центральная"Основной договор Счет-фактура полученный
798 (30.09.04) |
|
|
|
30.ХХ.ХХ |
Начисление зарплаты 00000001 |
4 000,00 |
Начисл. ЗП за Сентябрь 2004 г. |
1 |
44.3 |
70 |
3 000,00 |
Начислено з/п :ЗП заработная плата Фадеев
Евгений Владимирович Заработная плата |
|
|
|
2 |
70 |
68.1 |
338,00 |
Налог на доходы :ЗП Фадеев Евгений
Владимирович Заработная плата Налог:начисл./уплач. |
|
|
|
3 |
44.3 |
70 |
1 000,00 |
Начислено з/п :ЗП заработная плата Букреева
Ирина Федоровна Заработная плата |
|
|
|
4 |
70 |
68.1 |
78,00 |
Налог на доходы :ЗП Букреева Ирина
Федоровна Заработная плата Налог:начисл./уплач. |
|
|
|
30.ХХ.ХХ |
Операция 00000005 |
6,00 |
|
1 |
44.3 |
69.11 |
6,00 |
: отчисление с ФОТ Взносы: начислено/уплачено |
|
|
|
30.ХХ.ХХ |
Закрытие месяца 00000001 |
|
|
1 |
|
ДФЛ.1 |
1 000,00 |
Начислен доход :ЗП Букреева Ирина
Федоровна Заработная плата |
|
|
|
2 |
|
ДФЛ.1 |
3 000,00 |
Начислен доход :ЗПФадеев Евгений
Владимирович Заработная плата |
|
|
|
3 |
44.3 |
69.2.1 |
140,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФБ :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач.
Букреева Ирина Федоровна |
|
|
|
4 |
44.3 |
69.2.2 |
100,00 |
Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление
с ФОТ Налог:начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна |
|
|
|
5 |
44.3 |
69.2.3 |
40,00 |
Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление
с ФОТ Налог: начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна |
|
|
|
6 |
44.3 |
69.3.1 |
2,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач.
Букреева Ирина Федоровна |
|
|
|
7 |
44.3 |
69.3.2 |
34,00 |
Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗПЕСН Налог:
начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна |
|
|
|
8 |
44.3 |
69.1 |
40,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗПЕСН Взносы:
начислено/уплачено Букреева Ирина Федоровна |
|
|
|
9 |
44.3 |
69.2.1 |
420,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФБ :ЗПЕСН Налог: начисл./уплач.
Фадеев Евгений Владимирович |
|
|
|
10 |
44.3 |
69.2.2 |
360,00 |
Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление
с ФОТ Налог: начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович |
|
|
|
11 |
44.3 |
69.2.3 |
60,00 |
Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление
с ФОТ Налог: начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович |
|
|
|
12 |
44.3 |
69.3.1 |
6,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач.
Фадеев Евгений Владимирович |
|
|
|
13 |
44.3 |
69.3.2 |
102,00 |
Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач.
Фадеев Евгений Владимирович |
|
|
|
14 |
44.3 |
69.1 |
120,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗПЕСН Взносы:
начислено/уплачено Фадеев Евгений Владимирович |
|
|
|
30.ХХ.ХХ |
Операция 00000016 |
2,00 |
|
1 |
44.3 |
69.11 |
2,00 |
налог доначислен :отчисление с ФОТ Взносы:
начислено/уплачено |
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |