В строке 690 приводят общую величину
краткосрочных обязательств: на 1 января 2008 г. - 1 724 000 руб., на 31 декабря
2008 г. - 2 214 000 руб.
Строка 700. Величина пассивов равна
величине активов. То есть сумма, указанная по этой строке, должна
соответствовать значению строки 300. Показатель рассчитывается как сумма
значений строк 490, 590 и 690. На начало периода валюта баланса равна 2 018 000
руб. (279 000 руб. + 15 000 руб. + 1 724 000 руб.), на конец года - 2 767 000
руб. (541 000 руб. + 12 000 руб. + 2 214 000 руб.).
И наконец, заполним Справку о наличии
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.
Строка 910. Организация арендует
офисное помещение. В договоре аренды указана его стоимость - 1 586 900 руб. Эта
сумма отражена на забалансовом счете 001. В строке 910 она указывается на
начало и на конец отчетного периода.
Привожу образец заполнения
бухгалтерского баланса.
| 31 декабря 8 ┌──────────┐ |
| на ------------- 200- г. │ КОДЫ │ |
| ├──────────┤ |
| Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │ |
| ├────┬──┬──┤ |
| Дата (год, месяц, число) │2009│03│14│ |
| ├────┴──┴──┤ |
| ЗАО "Вымпел" │ │ |
| Организация --------------------------------- по ОКПО │
14569802 │ |
| ├──────────┤ |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │7704123456│ |
| ├──────────┤ |
| производство кухонной │ │ |
| мебели │ │ |
| Вид деятельности --------------------------- по ОКВЭД │ 36.13
│ |
| ├──────┬───┤ |
| │ │ │ |
| Организационно-правовая форма/форма собственности ____│ │
│ |
| ЗАО/частная │ │ │ |
| --------------------------------------- по ОКОПФ/ОКФС │ 67 │
16│ |
| ├──────┴───┤ |
| Единица измерения: тыс. руб./-млн руб.- по ОКЕИ │ 384/385
│ |
| (ненужное зачеркнуть) └──────────┘ |
|
|
| 117189, г. Москва, ул. Спортивная, д. 28, |
| Местонахождение (адрес)
------------------------------------------ |
| строение 4, офис 2 |
| ------------------------------------------------------------------ |
|
|
| ┌───────────┐ |
| Дата утверждения │ 14.03.2009│ |
| ├───────────┤ |
| Дата отправки (принятия) │ 17.03.2009│ |
| └───────────┘ |
|
|
| ┌────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐ |
| │ АКТИВ │Код │На начало│На
конец │ |
| │ │пока- │отчетного│отчетного│ |
| │ │зателя│ года │
периода │ |
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ |
| │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ |
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ |
| │ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ │ │ │
│ |
| │ │ │ │ │ |
| │Нематериальные активы │ 110 │ 32 │
16 │ |
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ |
| │Основные средства │ 120 │ 597 │
469 │ |
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ |
| │Незавершенное строительство │ 130 │ - │
69 │ |
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ |
| │Долгосрочные финансовые вложения │ 140 │ -
│ 100 │ |
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ |
| │Отложенные налоговые активы │ 145 │ 2 │
6 │ |
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ |
| │ ИТОГО по разделу I │ 190 │ 631 │
660 │ |
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ |
| │ II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ │ │ │
│ |
| │ │ │ │ │ |
| │Запасы │ 210 │ 286 │ 304
│ |
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ |
| │ в том числе: │ │ │ │ |
| │ сырье, материалы и другие│ │ │
│ |
| │ аналогичные ценности │ 211 │ 159 │
59 │ |
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ |
| │ затраты в незавершенном│ │ │
│ |
| │ производстве │ 213 │ 17 │
40 │ |
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ |
| │готовая продукция и товары для│ │ │
│ |
| │перепродажи │ 214 │ 60 │ 195
│ |
| расходы будущих периодов |
216 |
50 |
10 |
│ налог на добавленную стоимость по │ │ │
│
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| |