|
АКТИВ
|
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
110 |
-
|
-
|
| Основные средства |
120 |
741930
|
733530
|
| Незавершенное строительство |
130 |
-
|
-
|
| Доходные вложения в материальные
ценности |
135 |
-
|
-
|
| Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
-
|
-
|
| Отложенные финансовые активы |
145 |
-
|
-
|
| Прочие внеоборотные активы |
150 |
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190 |
741930
|
733530
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
| Запасы |
210 |
656600
|
707500
|
| в том числе: |
|
|
|
| сырье, материалы и другие
аналогичные ценности |
211 |
656600
|
426900
|
| животные на выращивании и откорме |
212 |
-
|
-
|
| затраты в незавершенном
производстве |
213 |
-
|
-
|
| готовая продукция и товары для
перепродажи |
214 |
-
|
277200
|
| товары отгруженные |
215 |
-
|
-
|
| расходы будущих периодов |
216 |
-
|
-
|
| прочие запасы и затраты |
217 |
-
|
3400
|
| Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям |
220 |
-
|
-
|
| Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
-
|
-
|
| в том числе покупатели и заказчики |
|
-
|
-
|
| Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
97870
|
89680
|
| в том числе покупатели и заказчики |
|
-
|
-
|
| Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
-
|
-
|
| Денежные средства |
260 |
405120
|
351453
|
| Прочие оборотные активы |
270 |
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290 |
1159590
|
1148633
|
|
БАЛАНС
|
300 |
1901520
|
1882163
|
|
ПАССИВ
|
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
| Уставный капитал |
410 |
1240000
|
1240000
|
| Собственные акции, выкупленные у
акционеров |
|
-
|
-
|
| Добавочный капитал |
420 |
-
|
-
|
| Резервный капитал |
430 |
-
|
-
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
резервы, образованные в
соответствии с законодательством |
431 |
-
|
-
|
|
|
резервы, образованные в
соответствии с учредительными документами |
432 |
-
|
-
|
| Целевое финансирование |
450 |
-
|
-
|
| Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) |
470 |
234560
|
238420
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490 |
1474560
|
1478420
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
| Займы и кредиты |
510 |
-
|
-
|
| Отложенные налоговые обязательства |
515 |
-
|
-
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590 |
-
|
-
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
| Займы и кредиты |
610 |
-
|
-
|
| Кредиторская задолженность |
620 |
426960
|
403743
|
| в том числе: |
|
|
|
| поставщики и подрядчики |
621 |
120790
|
120799
|
| задолженность перед персоналом
организации |
622 |
200000
|
207310
|
| задолженность перед
государственными внебюджетными фондами |
623 |
77000
|
52000
|
| задолженность по налогам и сборам |
624 |
24000
|
19809,3
|
| прочие кредиторы |
625 |
5170
|
3824,7
|
| Задолженность перед участниками
(учредителям) по выплате доходов |
630 |
-
|
-
|
| Доходы будущих периодов |
640 |
-
|
-
|
| Резервы предстоящих расходов |
650 |
-
|
-
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690 |
426960
|
403743
|
|
БАЛАНС
|
700 |
1901520
|
1882163
|
|
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
| Арендованные основные средства |
910 |
-
|
-
|
|
|
в том числе по лизингу |
911 |
-
|
-
|
| Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение |
920 |
-
|
-
|
| Товары, принятые на комиссию |
930 |
-
|
-
|
| Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов |
940 |
-
|
-
|
| Обеспечение обязательств и платежей
полученные |
950 |
-
|
-
|
| Обеспечение обязательств и платежей
выданные |
960 |
-
|
-
|
| Износ жилищного фонда |
970 |
-
|
-
|
| Износ объектов внешнего благоустройства
и других аналогичных объектов |
980 |
-
|
-
|
| Нематериальные активы, полученные в
пользование |
990 |
-
|
-
|