Дипломная работа: Анализ и учет товарооборота торгового предприятия ООО "Волгаконтракт"


Приложение 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

| АКТИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
| Нематериальные активы (04,
05) |
110 |
0 |
0 |
| Основные средства (01, 02,
03) |
120 |
1603 |
1601 |
| Незавершенное строительство
(07, 08, 16, 61) |
130 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в
материальные ценности (03) |
135 |
0 |
0 |
| Долгосрочные финансовые
вложения (06,82) |
140 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
145 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
150 |
0 |
0 |
| ИТОГО по разделу I |
190 |
1603 |
1601 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
| Запасы |
210 |
1593 |
1490 |
| сырье, материалы и другие
аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) |
211 |
0 |
0 |
| животные на выращивании и
откорме (11) |
212 |
0 |
0 |
| затраты в незавершенном
производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) |
213 |
0 |
0 |
| готовая продукция и товары
для перепродажи (16, 40, 41) |
214 |
1591 |
1490 |
| товары отгруженные (45) |
215 |
0 |
0 |
| расходы будущих периодов
(31) |
216 |
2 |
1 |
| прочие запасы и затраты |
217 |
0 |
0 |
| Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
33 |
32 |
| Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
0 |
0 |
| покупатели и заказчики (62,
76, 82) |
231 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
32 |
28 |
| покупатели и заказчики (62,
76, 82) |
241 |
7 |
28 |
| Краткосрочные финансовые
вложения (56,58,82) |
250 |
0 |
0 |
| Денежные средства |
260 |
22 |
16 |
| Прочие оборотные активы |
270 |
0 |
0 |
| ИТОГО по разделу II |
290 |
1680 |
1566 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 +
290) |
300 |
3283 |
3167 |
| ПАССИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
| Уставный капитал |
410 |
1 |
1 |
| Добавочный капитал |
420 |
1781 |
1781 |
| Резервный капитал |
430 |
0 |
0 |
| резервы, образованные в
соответствии с законодательством |
431 |
0 |
0 |
| резервы, образованные в
соответствии с учредительными документами |
432 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль
отчетного года (непокрытый убыток) |
470 |
489 |
749 |
| ИТОГО по разделу III |
490 |
2271 |
2530 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
| Займы и кредиты |
510 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые
обязательства |
512 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные
обязательства |
520 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО по разделу IV |
590 |
0 |
0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
| Займы и кредиты |
610 |
0 |
0 |
| Кредиторская задолженность |
620 |
1012 |
149 |
| поставщики и подрядчики |
621 |
568 |
112 |
| Задолженность перед
персоналом |
622 |
284 |
0 |
| Задолженность перед
государственными внебюджетн.фондами |
623 |
1 |
14 |
| Задолженность по налогам и
сборам |
624 |
159 |
23 |
| Прочие кредиторы |
625 |
0 |
0 |
| Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов |
630 |
0 |
0 |
| Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
0 |
| Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные
обязательства |
660 |
0 |
488 |
| ИТОГО по разделу V |
690 |
1012 |
637 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 +
590 + 690) |
700 |
3283 |
3167 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |